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El curso Tributación para personas naturales es un proceso de enseñanza aprendizaje que contextualiza el análisis e interpretación del cálculo necesario de los diferentes impuestos que como personas naturales deben asumir, con el propósito de que se adquiera conocimientos necesarios para que cada uno pueda elaborar sus declaraciones en el programa DIMM formularios y subirlos al SRI.


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Precio normal:
$195.00
Descuento 25%
Precio final: $146.25

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GeneralContenido

Público objetivo:

  • El curso está dirigido a todas las personas que estén interesadas en adquirir los conocimientos y manejos necesarios, para poder realizar los cálculos de los diferentes impuestos que como personas naturales deben asumir y subirlos al SRI, mediante un análisis sistémico de un conjunto de parámetros interrelacionados de una manera sustentable y sostenible, sin que su formación profesional o experiencia laboral sea un factor limitante.
  • Objetivo general:

  • Aplicar la normativa legal tributaria vigente, a través del análisis y casos reales, que contribuyan a que el personal capacitado aplique los conocimientos adquiridos en su gestión personal diaria.
  • Duración:

  • El curso tiene una duración de 50 horas.
  • BLOQUE 1: TRIBUTOS

    Unidad 1: Los Tributos

  • 1.1. Los Tributos
  • 1.2. Clasificación de los tributos
  • 1.3. Derechos y obligaciones de los contribuyentes
  • 1.4. Obligación Tributaria
  • 1.5. Hecho generador
  • 1.6. Domicilio Fiscal
  • 1.7. Sujetos del impuesto
  • 1.8. Registro Único de Contribuyentes RUC
  • 1.9. Contenido del RUC
  • 1.10. Importancia del RUC
  • 1.11. Inscripción, actualización y suspensión
  • 1.12. Requisitos Registro Único de Contribuyentes RUC
  • 1.13. Personas naturales y su clasificación
  • 1.14. Comprobantes de venta autorizados por el SRI
  • 1.15. Comprobantes electrónicos
  • 1.16. Formularios que deben presentar las personas naturales
  • 1.17. DIMM formulario y DIMM anexos
  • BLOQUE 2: NORMATIVA EMISIÓN COMPROBANTES DE VENTA

    Unidad 2: Regímenes Tributarios

  • 2.1. Regímenes
  • 2.2. Régimen General
  • 2.3. Régimen Impositivo Simplificado RISE
  • 2.4. Inscripción RISE
  • 2.5. Categorización
  • 2.6. Valor de las cuotas
  • 2.7. Ventajas del RISE
  • 2.8. Actividades que pueden acogerse al RISE
  • 2.9. Caso 1
  • BLOQUE 3: COMPROBANTES DE VENTA

    Unidad 3: Ingresos y Gastos

  • 3.1. Ingresos
  • 3.2. Ingresos exentos
  • 3.3. Gastos deducibles
  • 3.4. Gastos personales
  • 3.4.1. Gastos de vivienda
  • 3.4.2. Gastos de educación
  • 3.4.3. Gastos de salud
  • 3.4.4. Gastos de alimentación
  • 3.4.5. Gastos de vestimenta
  • 3.5. Gastos No Deducibles
  • 3.6. Cálculo deducción gastos personales
  • 3.7. Ejercicios
  • 3.8. Otras deducciones especiales
  • 3.8.1. Deducción tercera edad
  • 3.8.2. Deducción por discapacidad
  • BLOQUE 4: IMPUESTO A LA RENTA

    Unidad 4: Impuesto a la Renta

  • 4.1. Los Impuestos en el Ecuador
  • 4.2. Impuesto a la Renta para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad
  • 4.3. Obligaciones del patrono en relación del Impuesto a la Renta, con las personas naturales
  • 4.4. Obligaciones de las personas naturales
  • 4.5. Ingresos en la Fuente ecuatoriana
  • 4.6. Renta Global
  • 4.7. Casos combinados Relación de dependencia y Renta profesional
  • 4.8. Plazos de pago
  • Unidad 5: Práctica Impuesto a la Renta

  • 5.1. Renta Empresarial
  • 5.2. Renta por arriendo
  • 5.3. Renta de capital que es la renta de rendimientos financieros
  • 5.4. Renta Herencia, Legado y Donaciones
  • 5.4.1. Renta Herencia
  • 5.4.2. Renta de inafectos económicos
  • 5.5. Ejercicio completo
  • 5.6. Renta Conyugal
  • 5.7. Anticipo del Impuesto a la Renta
  • 5.8. Devolución del Impuesto a la Renta
  • BLOQUE 5: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA

    Unidad 6: Impuesto al Valor Agregado IVA

  • 6.1. Impuesto al Valor Agregado IVA
  • 6.2. Hecho generador del IVA
  • 6.3. Bienes y servicios exentos
  • 6.4. Bienes y servicios no objetos de IVA
  • 6.5. Transferencias e importación con tarifa 0%
  • 6.6. Factura de declaración
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